Enkel registrering helt gratis

Forum för företagare

Det är helt kostnadsfritt att läsa eller skriva inlägg i forumet och det enda vi kräver är att du är medlem.

Bli medlem
Forum Bokföring, Ekonomi & Skatter

Fråga om vinst eller förlust

Inlägg 1 av 7

2011-08-15, kl 14:55

pshycic

pshycic

Inlägg: 50

Fråga om vinst eller förlust

Hej.

Jag har en fråga som stör mig. Trots att jag har bedrivit verksamhet tidigare så kan jag inte riktigt få klart för mig om jag gjort en tankevurpa eller inte.

Jag hade 200.000kr som jag satte in i företaget. Bokförde dom egen insättning
Jag har nu 200.000kr på bankkontot.

Nu köper jag varor för 200.000kr. Detta innebär att bokföringsprogrammet visar förlust på -200.000kr. Lek nu med tanken att jag inte säljer en enda vara innan 31:a december då kommer jag deklarera en förlust på 200.000kr eller?

Om så är fallet innebär det att jag nästkommande år eventuellt gör en vinst på 200.000kr. vad innebör detta för mig skattemässigt. Tänker jag rätt? Är detta ett normalt scenario?

Svara Svara med citat

Inlägg 2 av 7

2011-08-16, kl 23:21

Marcus Björk

Marcus Björk

Inlägg: 88

Nja,,,Jag är inte ekonom så rätta mig gärna någon.

Bolaget lånar ju 200´000 av dig, det betyder att det har en skuld till dig. Det är inte samma sak som förlust.
Revisorn kommer nog att insistera på att du tar upp varulagret som ett värde, som antagligen kommer att vara på 200´000. Det gör ju att bolaget varken gjort vinst eller förlust under året.

Så att bokföringen säger -200´000 beror på lånet och har ingen effekt på skatten.

Marcus

Marcus Björk

Inläggets betyg
Svara Svara med citat

Inlägg 3 av 7

2011-08-17, kl 10:56

mikaelgreen

mikaelgreen

Inlägg: 72

Hej!

Nope, du gör inte en förlust på 200 tkr utan du gör ett nollresultat, förutsatt att lagret inte är värt mindre än vad du betalat för det.

Man kan bokföra varulager på lite olika sätt, men i slutändan kommer man fram till samma resultat - att de enda varor du kostnadsför (på t ex 4000) är de du sålt. Man talar om KSV - kostnad sålda varor. Övriga varor hamnar i lagret i balansräkningen, t ex konto 1400.

Rent praktiskt kan du bokföra allt på 4000 under året för att vid årets slut göra en lagervärdering och då justera 1400 så att det motsvarar lagret och boka mot 4900. Ditt resultat kommer alltså att vara felaktigt under året, för att rättas i slutet av året.

För att undvika detta finns det lite olika varianter:
1. Gör en inventering i slutet av varje månad och justera lagret i bokföringen.
2. Bokför inköp direkt på 1400 och flytta varor från 1400 till 4000 när du säljer dem (lite bökigt).
3. En schablonvariant: Om vi säger att din snittmarginal är 40%, bokför varuinköp på 1400 och i slutet av varje månad kostnadsför på 4000 60% av månadens omsättning.

När du inventerar lagret använder du LVM - lägsta värdets princip, dvs du använder det lägsta av anskaffningsvärde (inkl frakt, tull mm) och marknadsvärdet. Allt exkl moms såklart.

/Micke

Account Factory - bokföring till fasta priser för små företag. Allt på webben. Gratis startuphjälp.

Inläggets betyg
Svara Svara med citat


Inlägg 4 av 7

2011-08-17, kl 10:57

mikaelgreen

mikaelgreen

Inlägg: 72

För att förtydliga, det är inte alls fel att göra som du gör nu och bara justera i slutet av året. De flesta gör förmodligen så. Det är bara om det stör dig att ha felaktigt resultat under året som du behöver gå in på de mer avancerade varianterna.

Account Factory - bokföring till fasta priser för små företag. Allt på webben. Gratis startuphjälp.

Inläggets betyg
Svara Svara med citat

Inlägg 5 av 7

2011-08-18, kl 18:55

pshycic

pshycic

Inlägg: 50

Bara för att jag skall vara helt säker.
Så det jag skall göra är att vid 31:e december bokföra en förflyttning från material och varor konto 4000 till lager 1400? Hur skulle en sådan verifikation se ut?

Tack för ditt svar. Det hjälpte mig något oerhört.


Citat:

Ursprungligen postat av: mikaelgreen

Hej!

Nope, du gör inte en förlust på 200 tkr utan du gör ett nollresultat, förutsatt att lagret inte är värt mindre än vad du betalat för det.

Man kan bokföra varulager på lite olika sätt, men i slutändan kommer man fram till samma resultat - att de enda varor du kostnadsför (på t ex 4000) är de du sålt. Man talar om KSV - kostnad sålda varor. Övriga varor hamnar i lagret i balansräkningen, t ex konto 1400.

Rent praktiskt kan du bokföra allt på 4000 under året för att vid årets slut göra en lagervärdering och då justera 1400 så att det motsvarar lagret och boka mot 4900. Ditt resultat kommer alltså att vara felaktigt under året, för att rättas i slutet av året.

För att undvika detta finns det lite olika varianter:
1. Gör en inventering i slutet av varje månad och justera lagret i bokföringen.
2. Bokför inköp direkt på 1400 och flytta varor från 1400 till 4000 när du säljer dem (lite bökigt).
3. En schablonvariant: Om vi säger att din snittmarginal är 40%, bokför varuinköp på 1400 och i slutet av varje månad kostnadsför på 4000 60% av månadens omsättning.

När du inventerar lagret använder du LVM - lägsta värdets princip, dvs du använder det lägsta av anskaffningsvärde (inkl frakt, tull mm) och marknadsvärdet. Allt exkl moms såklart.

/Micke

Inläggets betyg
Svara Svara med citat

Inlägg 6 av 7

2011-08-18, kl 21:33

mikaelgreen

mikaelgreen

Inlägg: 72

Jäpp! Säg att ditt lager per den 31 dec är 140 tkr. Bokningen blir då:

1400 Varulager debet 140 000 kr
4900 Lagerförändring kredit 140 000 kr

Detta förutsätter att konto 1400 har saldo 0 sen tidigare. Finns det redan ett saldo på t ex 50 tkr, blir bokningen på mellanskillnaden (90 tkr) istället.

Du ser att varuinköp och lagerförändring hamnar på olika konton och nettot av dem är kostnad sålda varor för året.

/Micke

Account Factory - bokföring till fasta priser för små företag. Allt på webben. Gratis startuphjälp.

Inläggets betyg
Svara Svara med citat


Inlägg 7 av 7

2011-08-23, kl 19:06

pshycic

pshycic

Inlägg: 50

Nu sitter jag hemma vid bokföringsprogrammet och kan enklare skriva exakt hur jag hade tänkt göra. Det hade varit väldigt snällt om du/ni kunde kommentera på detta.

Inköp av varor:

2017 - Årets kapitaltillskott Kredit -20.000
4020 - Inköp VMB varor Debet 20.000
1410 - Lager av råvaror Debet 20.000
4900 - ?????? Kredit -20.000 DETTA KONTO FINNS EJ?

Försäljning:

1940 - Bank Debet 22.000
3020 - Försäljning VMB Kredit -22.000
3023 - Positiv VM omförns.konto Debet 2.000
3024 - Positiv VM 25% Kredit -1.500
2610 - Utgående moms Kredit - 500
1410 - Lager av Råvaror Kredit -20.000
4900 - ?????? Debet 20.000



Kan jag göra så här eller är det att göra saker och ting jobbigare än det behöver vara? Konto 4900 finns inte heller, hur gör jag då?
Jag uppskattar verkligen den hjälp jag fått.

TACK!

Inläggets betyg
Svara Svara med citat